Orden de Compra. Nº702988-429-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-48-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-429-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-48-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-48-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores2UnidadMARCADOR PERMANENTE MARCADOR PERMANENTE $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
14111525
Papel multiuso2UnidadROLLO PAPEL CONTAC ROLLO PAPEL CONTAC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCUCHILLO CARTONERO TIPO ISOFIT N°80 C/FRENO GRANDE, RIEL MECÁNICO UNIDAD CUCHILLO CARTONERO TIPO ISOFIT N°80 C/FRENO GRANDE, RIEL MECÁNICO UNIDAD $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
44121701
Lápiz pasta4UnidadLÁPIZ TIPO BIC BOLÍGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD LÁPIZ TIPO BIC BOLÍGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776 $ 776
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo4UnidadLÁPIZ TIPO BIC BOLÍGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD LÁPIZ TIPO BIC BOLÍGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776 $ 776
14111509
Artículos de papelería3UnidadPAPEL MULTIPROP. TIPO EQUALIT CARTA BLANCO 75 GR. ALBURA 98% RESMA 500 HOJASPAPEL MULTIPROP. TIPO EQUALIT CARTA BLANCO 75 GR. ALBURA 98% RESMA 500 HOJAS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
14111509
Artículos de papelería3UnidadPAPEL MULTIPROP. TIPO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR. ALBURA 98% RESMA 500 HOJASPAPEL MULTIPROP. TIPO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR. ALBURA 98% RESMA 500 HOJAS $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadNOTA AUTOADHESIVA TIPO 3M POST IT 654 AMARILLO 100 HOJAS UNIDADNOTA AUTOADHESIVA TIPO 3M POST IT 654 AMARILLO 100 HOJAS UNIDAD $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408 $ 1.408
44121802
Líquido corrector3UnidadCORRECTOR LÍQUIDO PAPER LAPIZ CORRECTOR LÍQUIDO PAPER LAPIZ $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 33.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 33.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.