Orden de Compra. Nº
702988-439-SE22
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ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-16-L121
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
702988-439-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-16-L121
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-16-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Facturación
Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
Comuna
Timaukel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pamela Andrea
Razón Social
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
R.U.T.
76.490.923-2
Sucursal
Pamela Andrea
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
7
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X70 10 UND
BOLSA DE BASURA 50X70 10 UND
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad
GUANTES DE LATEX PARA LOZA
GUANTES DE LATEX PARA LOZA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
53131608
Jabones
3
Unidad
JABÓN LÍQUIDO 900 CC.
JABÓN LÍQUIDO 900 CC.
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
LIMPIADOR CIF CREMA PARA COCINA 750 CC
LIMPIADOR CIF CREMA PARA COCINA 750 CC
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
12191601
Solventes de alcohol
1
Unidad
ALCOHOL GEL 1 LT
ALCOHOL GEL 1 LT
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.990
$ 6.990
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS
TOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS
$ 7.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.390
$ 7.390
14111704
Papel higiénico
24
Unidad
PAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA UND
PAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA UND
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
47121605
Limpiadores de suelo
2
Unidad
LIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROS
LIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROS
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X120 10 UND
BOLSA DE BASURA 80X120 10 UND
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
ESCOBILLON PARA PISOS
ESCOBILLON PARA PISOS
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
47131603
Esponjas
6
Unidad
ESPONJA ANATOMICA MULTIUSO PARA LOZA
ESPONJA ANATÓMICA MULTIUSO PARA LOZA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZA QUIX 1,2 LTS
LAVALOZA QUIX 1,2 LTS
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
47131811
Productos de lavandería
12
Unidad
DETERGENTE EN POLVO 400 GR
DETERGENTE EN POLVO 400 GR
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
Total Neto
$ 67.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 67.900
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.