Orden de Compra. Nº702988-47-SE13 "ORDEN GENERADA DE 3542-1-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-47-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-1-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas2CajaTE LIPTONTE YELLOW LABEL UFS LIPTON (Cód.370754) $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.588 $ 12.588
50202304
Jugos y néctar envasados30CajaNECTAR SURTIDO NECTAR SURTIDO (Durazno, manzana y piña) $ 2.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640
50131609
Mayonesa12UnidadMAYONESAMAYONESA UFS HELLMANNS (Cód.210706) $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
50221101
Granos de Cereales24UnidadCEREAL CHOCO KIKER CEREAL CHOCO KIKER (Cód.301876) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
50221102
Harina de trigo2UnidadPOLVOS DE HORNEAR IMPERIALPOLVOS DE HORNEAR IMPERIAL (Cód. 150053) $ 3.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.322 $ 6.322
50201706
Café20UnidadCAFÉ TRADICIÓNCAFÉ TRADICIÓN GRANULADO NESCAFE (Cód. 360236) $ 6.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.240 $ 123.240
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2UnidadACEITE VEGETAL ACEITE VEGETAL SIGLO DE ORO (Cód.011380) $ 11.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.952 $ 23.952
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5PaqueteAZUCAR GRANULADAAZUCAR GRANULADA DELICADA (Cód.020729) $ 6.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.550 $ 30.550
Total Neto $ 334.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 334.412

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.