|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
702988-47-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-01-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN GENERADA DE 3542-1-LE11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3542-1-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.091-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino E° Vicuña Km 65 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.091-5 |
|
Dirección de Facturación |
Camino E° Vicuña Km 65 |
|
Comuna |
Timaukel
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino E° Vicuña Km 65 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-01-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
|
Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
|
|
R.U.T. |
84.348.700-9 |
|
Sucursal |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201710
| Té de hierbas | 2 | Caja | TE LIPTON | TE YELLOW LABEL UFS LIPTON (Cód.370754) |
$ 6.294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.588
|
$ 12.588
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 30 | Caja | NECTAR SURTIDO | NECTAR SURTIDO (Durazno, manzana y piña) |
$ 2.688,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.640
|
$ 80.640
|
50131609
| Mayonesa | 12 | Unidad | MAYONESA | MAYONESA UFS HELLMANNS (Cód.210706) |
$ 1.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.920
|
$ 13.920
|
50221101
| Granos de Cereales | 24 | Unidad | CEREAL CHOCO KIKER | CEREAL CHOCO KIKER (Cód.301876) |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.200
|
$ 43.200
|
50221102
| Harina de trigo | 2 | Unidad | POLVOS DE HORNEAR IMPERIAL | POLVOS DE HORNEAR IMPERIAL (Cód. 150053) |
$ 3.161,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.322
|
$ 6.322
|
50201706
| Café | 20 | Unidad | CAFÉ TRADICIÓN | CAFÉ TRADICIÓN GRANULADO NESCAFE (Cód. 360236) |
$ 6.162,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 123.240
|
$ 123.240
|
50151513
| Aceites de plantas y verduras comestibles | 2 | Unidad | ACEITE VEGETAL | ACEITE VEGETAL SIGLO DE ORO (Cód.011380) |
$ 11.976,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.952
|
$ 23.952
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 5 | Paquete | AZUCAR GRANULADA | AZUCAR GRANULADA DELICADA (Cód.020729) |
$ 6.110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.550
|
$ 30.550
|
|
|
Total Neto
|
$ 334.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 334.412
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.