Orden de Compra. Nº702988-520-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-16-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-520-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-16-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-16-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Andrea
Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Sucursal Pamela Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA DE BASURA 80X120 10 UNDBOLSA DE BASURA 80X120 10 UND $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 10 UND BOLSA DE BASURA 50X70 10 UND $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2UnidadGUANTES DE LATEX PARA LOZA GUANTES DE LATEX PARA LOZA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA ANATOMICA MULTIUSO PARA LOZA ESPONJA ANATÓMICA MULTIUSO PARA LOZA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LITRO CLORO CONCENTRADO 1 LITRO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA QUIX 1,2 LTSLAVALOZA QUIX 1,2 LTS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131811
Productos de lavandería5UnidadDETERGENTE EN POLVO 400 GRDETERGENTE EN POLVO 400 GR $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
53131608
Jabones2UnidadJABÓN LÍQUIDO 900 CC. JABÓN LÍQUIDO 900 CC. $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR CIF CREMA PARA COCINA 750 CCLIMPIADOR CIF CREMA PARA COCINA 750 CC $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS TOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.390
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA UND PAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA UND $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47121605
Limpiadores de suelo2UnidadLIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROSLIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROS $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
Total Neto $ 39.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.