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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
702988-552-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. DE CONSTRUCCIÓN (T DIRECTO - 3 UTM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino E° Vicuña Km 65 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino E° Vicuña Km 65 |
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Comuna |
Timaukel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino E° Vicuña Km 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge Alberto Alfsen Seron |
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Razón Social |
JORGE ALBERTO ALFSEN SERON
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R.U.T. |
6.172.130-4 |
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Sucursal |
Jorge Alberto Alfsen Seron |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171501
| Candados | 5 | Unidad | CANDADO 50 MM | CANDADO 50 MM |
$ 8.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.175
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$ 41.175
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23131703
| Discos de cabbing | 3 | Unidad | DISCO DE DESBASTE 7" | DISCO DE DESBASTE 7" |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.909
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$ 18.909
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39121402
| Enchufes eléctricos | 5 | Unidad | ENCHUFE DOBLE SOBREPONER | ENCHUFE DOBLE SOBREPONER |
$ 3.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.460
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$ 15.460
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39121303
| Cajas eléctricas | 5 | Unidad | BASE RECTA E-27 | BASE RECTA E-27 |
$ 2.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.435
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$ 12.435
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23131703
| Discos de cabbing | 10 | Unidad | DISCO DE CORTE 7" | DISCO DE CORTE 7" |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.580
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$ 49.580
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Total Neto
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$ 137.559
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 137.559
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.