Orden de Compra. Nº702988-58-SE14 "ELEMENTOS DE ASEO(T/DIRECTO - 10 UTM)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-58-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO(T/DIRECTO - 10 UTM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Koyer Rent a Car
Razón Social YERKO ANDRES VERA MELLA
R.U.T. 13.971.362-1
Sucursal Koyer Rent a Car
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel60UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO TRAPEROPAÑO TRAPERO $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.170 $ 9.170
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO ABSORVENTES MULTIUSOPAÑO ABSORVENTES MULTIUSO $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑO COCINA ALGODONPAÑO COCINA ALGODON $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.956 $ 4.956
47131617
Mopas de polvo12UnidadMOPA ALGODÓNMOPA ALGODÓN $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.196 $ 23.196
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE WCDESODORANTE WC $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA BASURA 100X130BOLSA BASURA 100X130 $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.260 $ 17.260
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO 2 LTSCLORO 2 LTS $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.360 $ 14.360
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR CIF CREMALIMPIADOR CIF CREMA $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.890 $ 11.890
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadDETERGENTE 5 KGSDETERGENTE 5 KGS $ 7.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.150 $ 37.150
14111703
Toallas de papel10PackTOALLA PAPEL X 4 UN.TOALLA PAPEL X 4 UN. $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.540 $ 16.540
47131816
Desodorantes1PackDESODORANTE AMBIENTAL X6 UN. DESODORANTE AMBIENTAL X6 UN. $ 5.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.410 $ 5.410
14111616
Papeles para revestimiento4RolloALUSA FOIL 100 MTSALUSA FOIL 100 MTS $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
Total Neto $ 201.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 201.802

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.