Orden de Compra. Nº702988-581-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-22-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-581-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-22-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Razón Social INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.942.736-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel7UnidadPAPEL TOALLA 2X250 MTS WINKLERPAPEL TOALLA 2X250 MTS WINKLER $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
14111704
Papel higiénico52UnidadPAPEL HIGIÉNICO LITE 50 METROS DOBLE HOJAPAPEL HIGIÉNICO LITE 50 METROS DOBLE HOJA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
47131502
Paños de limpieza2PackPAÑO ESPONJA PACK 3 UNDPAÑO ESPONJA PACK 3 UND $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO DE COCINA PARA LOZA PAÑO DE COCINA PARA LOZA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIADOR ANTIGRASA 500 CC CON GATILLO LIMPIADOR ANTIGRASA 500 CC CON GATILLO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLÓN VIRUTEX ESCOBILLÓN VIRUTEX $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
24111503
Bolsas de plástico12UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 PACK 10 UND WINKLERBOLSA DE BASURA 50X70 PACK 10 UND WINKLER $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
24111503
Bolsas de plástico14UnidadBOLSA BASURA 80X120 PACK 10 UND WINKLERBOLSA BASURA 80X120 PACK 10 UND WINKLER $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
46181504
Guantes protectores4UnidadGUANTES DE NITRILO VERDE FLOCADO GUANTES DE NITRILO VERDE FLOCADO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47121605
Limpiadores de suelo3UnidadLIMPIA PISOS WINKLER 5 LTS LIMPIA PISOS WINKLER 5 LTS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47121605
Limpiadores de suelo12UnidadLIMPIADOR EN CREMA WINKLER 750 CC LIMPIADOR EN CREMA WINKLER 750 CC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47121812
Raspadores de limpieza9UnidadESPONJA DE ACERO VIRUTILLA ESPONJA DE ACERO VIRUTILLA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131603
Esponjas15UnidadESPONJA DE LOZA AMARILLA /VERDE ESPONJA DE LOZA AMARILLA /VERDE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47131810
Productos para lavar platos9UnidadLAVALOZA LIMÓN, WINKLER 1,2 LTS LAVALOZA LIMÓN, WINKLER 1,2 LTS $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.610 $ 29.610
47131811
Productos de lavandería4UnidadDETERGENTE DE ROPA OMO 400 GRS. DETERGENTE DE ROPA OMO 400 GRS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52121602
Servilletas31UnidadSERVILLETAS NOVA COCTEL 50 UND SERVILLETAS NOVA COCTEL 50 UND $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150
53131608
Jabones10UnidadJABÓN LIQUIDO GLICERINA 900 CC AROM JABÓN LIQUIDO GLICERINA 900 CC AROM $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
47131816
Desodorantes1UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM 360 CC DESODORANTE AMBIENTAL AROM 360 CC $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
24111503
Bolsas de plástico2UnidadBOLSAS PLÁSTICAS 25X38 PARA COLACIONES BOLSAS PLÁSTICAS 25X38 PARA COLACIONES $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO CONCENTRADO IGENIX 1 LITROCLORO CONCENTRADO IGENIX 1 LITRO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 309.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 309.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.