Orden de Compra. Nº702988-602-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-61-L122"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-602-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-61-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-61-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora express
Razón Social CÉSAR ALEJANDRO NAVARRETE RUIZ
R.U.T. 16.163.453-0
Sucursal Distribuidora express
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIADOR CIF CREMA TIPO CIF 750 CCLIMPIADOR CIF CREMA TIPO CIF 750 CC $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
47131603
Esponjas2UnidadESPONJA ANATOMICA MULTIUSO PARA LOZA ESPONJA ANATÓMICA MULTIUSO PARA LOZA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1UnidadJABÓN LIQUIDO 900 CCJABÓN LIQUIDO 900 CC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
47131811
Productos de lavandería1UnidadDETERGENTE EN POLVO 400 GRS DETERGENTE EN POLVO 400 GRS $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
52121602
Servilletas4UnidadSERVILLETAS PACK 50 UND SERVILLETAS PACK 50 UND $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA QUIX 750 CCLAVALOZA QUIX 750 CC $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LITRO CLORO CONCENTRADO 1 LITRO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
47121605
Limpiadores de suelo1UnidadLIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROSLIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROS $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
47121701
Bolsas de basura1UnidadBOLSA DE BASURA 80X120 10 UNDBOLSA DE BASURA 80X120 10 UND $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
47121701
Bolsas de basura4UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 10 UND BOLSA DE BASURA 50X70 10 UND $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
47121812
Raspadores de limpieza2UnidadVIRUTILLA ACERO PARA OLLAS VIRUTILLA ACERO PARA OLLAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1UnidadGUANTES DE GOMA PARA LOZA GUANTES DE GOMA PARA LOZA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
Total Neto $ 36.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 36.820

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.