Orden de Compra. Nº702988-605-SE18 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-605-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181602
Sellos de caucho2UnidadGASKET LÍQUIDO 56 GRS. GASKET LÍQUIDO 56 GRS. $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.852 $ 2.852
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadLIMPIA CONTACTO ELÉCTRICO 312 GRSLIMPIA CONTACTO ELÉCTRICO 312 GRS $ 3.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.861 $ 21.861
23171525
Aditivos soldantes2UnidadPASTA SOLDAR 500 GRS.PASTA SOLDAR 500 GRS. $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.898 $ 4.898
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIA MANOS (FAST ORANGE) 3.78 LTS.LIMPIA MANOS (FAST ORANGE) 3.78 LTS. $ 8.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.125 $ 43.125
23171509
Soldadura3UnidadCARRETE SOLDADURA ESTAÑO 500 GRS.CARRETE SOLDADURA ESTAÑO 500 GRS. $ 11.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.233 $ 34.233
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadPOMO SILICONA URETANO 310 ML.POMO SILICONA URETANO 310 ML. $ 5.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.390 $ 29.390
23131703
Discos de cabbing40UnidadDISCO CORTE 9"DISCO CORTE 9" $ 1.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.480 $ 68.480
23131703
Discos de cabbing20UnidadDISCO CORTE 41/2"DISCO CORTE 41/2" $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.320 $ 12.320
23171506
Fluido de soldadura10UnidadPOMO ACERO LÍQUIDOPOMO ACERO LÍQUIDO $ 2.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.110 $ 26.110
31201601
Adhesivos químicos10UnidadPEGAMENTO LA GOTITA 2 MLPEGAMENTO LA GOTITA 2 ML $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.710 $ 13.710
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito20UnidadROLLO TEFLÓN IND. 1/2"ROLLO TEFLÓN IND. 1/2" $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito20UnidadROLLO TEFLÓN IND. 3/4"ROLLO TEFLÓN IND. 3/4" $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
Total Neto $ 275.659
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 275.659

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.