Orden de Compra. Nº
702988-650-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-61-L122
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
702988-650-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-61-L122
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-61-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Facturación
Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
Comuna
Timaukel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora express
Razón Social
CÉSAR ALEJANDRO NAVARRETE RUIZ
R.U.T.
16.163.453-0
Sucursal
Distribuidora express
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA UNIDAD
PAPEL HIGIENICO 30 MTS DOBLE HOJA UNIDAD
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
47121605
Limpiadores de suelo
4
Unidad
LIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROS
LIMPIA PISOS BIDÓN 5 LITROS
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.960
$ 19.960
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X120 10 UND
BOLSA DE BASURA 80X120 10 UND
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X70 10 UND
BOLSA DE BASURA 50X70 10 UND
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
47121812
Raspadores de limpieza
3
Unidad
VIRUTILLA ACERO PARA OLLAS
VIRUTILLA ACERO PARA OLLAS
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
2
Unidad
JABÓN LIQUIDO 900 CC
JABÓN LIQUIDO 900 CC
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.480
$ 15.480
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZA QUIX 750 CC
LAVALOZA QUIX 750 CC
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
47131811
Productos de lavandería
8
Unidad
DETERGENTE EN POLVO 400 GRS
DETERGENTE EN POLVO 400 GRS
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.320
$ 14.320
52121602
Servilletas
10
Unidad
SERVILLETAS PACK 50 UND
SERVILLETAS PACK 50 UND
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
LIMPIADOR CIF CREMA TIPO CIF 750 CC
LIMPIADOR CIF CREMA TIPO CIF 750 CC
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.780
$ 4.780
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad
GUANTES DE GOMA PARA LOZA
GUANTES DE GOMA PARA LOZA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
47131603
Esponjas
4
Unidad
ESPONJA ANATOMICA MULTIUSO PARA LOZA
ESPONJA ANATÓMICA MULTIUSO PARA LOZA
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
Total Neto
$ 104.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 104.450
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.