Orden de Compra. Nº702988-725-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-31-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-725-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-31-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-31-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161722
Tuercas de unión10UnidadUNIÓN RÁPIDA DOBLE RECTA 3/8X3 UNIÓN RÁPIDA DOBLE RECTA 3/8X3 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA FIERRO Nº150LIJA FIERRO Nº150 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA FIERRO Nº400LIJA FIERRO Nº400 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA SPRAY P/TABLERO 400 CC SILICONA SPRAY P/TABLERO 400 CC $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.909 $ 6.909
31161722
Tuercas de unión10UnidadUNIÓN RÁPIDA 1/4" UNIÓN RÁPIDA 1/4" $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
31161722
Tuercas de unión10UnidadUNIÓN RÁPIDA 6X6 UNIÓN RÁPIDA 6X6 $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
31181602
Sellos de caucho20UnidadPARCHE RADIAL 10 VIPAL PARCHE RADIAL 10 VIPAL $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.060 $ 26.060
31201616
Adhesivos líquidos3UnidadLOCTITE 271/6ML (TRABAPERNOS) LOCTITE 271/6ML (TRABAPERNOS) $ 4.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.273 $ 12.273
31201616
Adhesivos líquidos3UnidadLÍQUIDO VULCANIZANTE 18 GR. VIPAL LÍQUIDO VULCANIZANTE 18 GR. VIPAL $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.458 $ 4.458
47121802
Removedores3UnidadWD-40 GRANDE WD-40 GRANDE $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.571 $ 11.571
47131605
Cepillos de limpieza2UnidadESCOBILLA DE ACERO C/MANGOESCOBILLA DE ACERO C/MANGO $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570 $ 2.570
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto3UnidadLÍMPIA CONTACTO ELÉCTRICO 312 GR LÍMPIA CONTACTO ELÉCTRICO 312 GR $ 3.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.535 $ 11.535
40141743
Tuercas o extremidades de la boquilla5UnidadBOQUILLA ENGRASADORA BOQUILLA ENGRASADORA $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.595 $ 6.595
Total Neto $ 118.711
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 118.711

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.