Orden de Compra. Nº
702988-733-SE19
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MAT ASEO y RPTO P/VEHÍCULO(T/D ART10.7 "j")
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
702988-733-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MAT ASEO y RPTO P/VEHÍCULO(T/D ART10.7 "j")
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Facturación
Camino E° Vicuña Km 65
Comuna
Timaukel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GOMPLAS
Razón Social
COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T.
76.117.488-6
Sucursal
GOMPLAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
LAVALOZAS OVEL 380 5 LTS.
LAVALOZAS OVEL 380 5 LTS.
$ 13.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.173
$ 13.173
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
DETERGENTE OVEL MATIC PLUS 5 LTS.
DETERGENTE OVEL MATIC PLUS 5 LTS.
$ 12.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.039
$ 36.039
47131803
Desinfectantes domésticos
13
Unidad
CLORO GEL CLORINDA 900 CC.
CLORO GEL CLORINDA 900 CC.
$ 2.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.365
$ 27.365
40141616
Piezas de válvula o accesorios
1
Unidad
VÁLVULA DE PRESIÓN BOMBA ELEVADORA
VÁLVULA DE PRESIÓN BOMBA ELEVADORA
$ 312.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 312.500
$ 312.500
47131611
Palas para basura
1
Unidad
PALA PLÁSTICA CON MANGO
PALA PLÁSTICA CON MANGO
$ 1.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.275
$ 1.275
47131801
Limpiadores de suelos
2
Unidad
LIMPIADOR PISO FLASH CITRICO 5 LTS.
LIMPIADOR PISO FLASH CITRICO 5 LTS.
$ 6.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLA PAPEL JUMBO 2X250 MTS. ECOFORT
TOALLA PAPEL JUMBO 2X250 MTS. ECOFORT
$ 12.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.603
$ 36.603
47131816
Desodorantes
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL OSO
DESODORANTE AMBIENTAL OSO
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.630
$ 3.630
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LIMPIADOR CREMA CIF 500 ML
LIMPIADOR CREMA CIF 500 ML
$ 2.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.949
$ 2.949
14111704
Papel higiénico
35
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 40 MTS. X UN.
PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 40 MTS. X UN.
$ 397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.895
$ 13.895
47121812
Raspadores de limpieza
26
Unidad
VIRUTILLA ACERO VIRUTEX
VIRUTILLA ACERO VIRUTEX
$ 424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.024
$ 11.024
14111705
Servilletas de papel
33
Paquete
SERVILLETA COCKTAIL FAVORITA 50 U
SERVILLETA COCKTAIL FAVORITA 50 U
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.002
$ 13.002
47121701
Bolsas de basura
7
Paquete
BOLSA BASURA 110X120 (PAQ. 5 UND) OSO
BOLSA BASURA 110X120 (PAQ. 5 UND) OSO
$ 5.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.473
$ 39.473
31211910
Mitones
6
Par
GUANTES LÁTEX DOM T-M AMARILLO
GUANTES LÁTEX DOM T-M AMARILLO
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.882
$ 3.882
Total Neto
$ 528.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 528.670
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.