Orden de Compra. Nº702988-736-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-96-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-736-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-96-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-96-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Andrés
Razón Social CVMAQ S.A.
R.U.T. 76.007.708-9
Sucursal Cristian Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112901
Pistolas de grasa4UnidadGRASERA NP 170322-00000GRASERA NP 170322-00000 $ 3.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.868 $ 13.868
31161801
Golillas de seguridad4UnidadARANDELA NP 145012-16000ARANDELA NP 145012-16000 $ 3.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.868 $ 13.868
31171507
Rodamientos de empuje4UnidadRODAMIENTOS NP 083002-03018RODAMIENTOS NP 083002-03018 $ 109.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.680 $ 439.680
20111709
Kits de accesorios o herramientas de perforación d1UnidadKIT MANTENIMIENTO MARTILLO DRIFTER (SIN NP)KIT MANTENIMIENTO MARTILLO DRIFTER (SIN NP) $ 1.471.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471.200 $ 1.471.200
31171527
Conos de rodamiento1UnidadCOJINETE EJE DELANTERO NP 081900-01010COJINETE EJE DELANTERO NP 081900-01010 $ 126.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.273 $ 126.273
31161709
Tuercas sujetadoras4UnidadTUERCA NP 120143-16000TUERCA NP 120143-16000 $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
20111709
Kits de accesorios o herramientas de perforación de pozos1UnidadSPROCKET FRONT NP 081900-010008SPROCKET FRONT NP 081900-010008 $ 516.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.201 $ 516.201
Total Neto $ 2.599.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.599.290

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.