Orden de Compra. Nº702988-736-SE24 "ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-736-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bolt Chile Ltda
Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.085.387-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bolt Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos3UnidadLIMPIA CONTACTOLIMPIA CONTACTO $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.550 $ 23.550
15121802
Lubricantes anticorrosivos5UnidadWD40 191 ML WD40 191 ML $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
31211901
Paños para herramientas6kilogramoKG PAÑOS MECANICOSKG PAÑOS MECANICOS $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA 24V H1 70W AMPOLLETA 24V H1 70W $ 3.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.860 $ 35.860
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS H3 24V 70 W AMPOLLETAS H3 24V 70 W $ 3.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.580 $ 35.580
44103118
Película de transparencias3UnidadPAPEL FILM PAPEL FILM $ 9.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.783 $ 27.783
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado400UnidadAMARRAS PLASICAS 3,6X200AMARRAS PLASICAS 3,6X200 $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31201601
Adhesivos químicos4UnidadGASKET GASFITER N2GASKET GASFITER N2 $ 4.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.220 $ 18.220
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA H7 24V 70WAMPOLLETA H7 24V 70W $ 6.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.390 $ 67.390
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica18UnidadCINTA AISLANTE 3M SERIE 1500 NEGRA 10 MTS CINTA AISLANTE 3M SERIE 1500 NEGRA 10 MTS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.924 $ 21.924
47121802
Removedores2UnidadJABON MECANICOJABON MECANICO $ 6.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.796 $ 13.796
31201601
Adhesivos químicos4UnidadLA GOTITALA GOTITA $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
Total Neto $ 319.309
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 319.309

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.