Orden de Compra. Nº702988-742-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-74-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-742-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-74-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-74-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones1UnidadFOCO DELANTERO DERECHOFOCO DELANTERO DERECHO $ 119.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.216 $ 119.216
26111801
Correas en V2UnidadCORREA DE VENTILADORCORREA DE VENTILADOR $ 35.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.294 $ 71.294
10141611
Soportes para correas2UnidadTENSOR DE CORREATENSOR DE CORREA $ 118.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.304 $ 237.304
31163209
Soportes o retenes del cojinete2UnidadRETEN SALIDA CAJA DE DIRECCIÓNRETEN SALIDA CAJA DE DIRECCIÓN $ 20.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.210 $ 41.210
31161605
Pernos de cilindro3UnidadCILINDRO CIERRE CON LLAVECILINDRO CIERRE CON LLAVE $ 56.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.120 $ 168.120
30181514
Tapas de estanque3UnidadTAPA ESTANQUE DE COMBUSTIBLETAPA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE $ 122.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.430 $ 368.429
Total Neto $ 1.005.573
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.005.573

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.