Orden de Compra. Nº702988-763-SE18 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-763-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadDISCO CORTE 7"DISCO CORTE 7" $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.590 $ 8.590
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLÁSTICAS 4,8 AMARRAS PLÁSTICAS 4,8 $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
31181602
Sellos de caucho20UnidadPARCHE VD3 PARCHE VD3 $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.660 $ 21.660
31201601
Adhesivos químicos4UnidadLÍQUIDO VULCANIZANTE CV-01 163 GR.LÍQUIDO VULCANIZANTE CV-01 163 GR. $ 6.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.340 $ 24.340
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIAMANOS 3,78 LTS. LIMPIAMANOS 3,78 LTS. $ 8.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.875 $ 25.875
23171509
Soldadura10KitSOLDADURA 7018 1/8"SOLDADURA 7018 1/8" $ 3.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.690 $ 36.690
Total Neto $ 122.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 122.455

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.