Orden de Compra. Nº702988-784-SE24 "ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-60-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-784-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-60-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-60-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ING SpA
Razón Social INGENIEROS SPA
R.U.T. 77.619.042-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ING SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre6UnidadBOTÍN V-FLEX V-100 TALLAS: 01-38 / 01-40 / 01-41 / 02-42 / 01-43BOTÍN V-FLEX V-100 TALLAS: 01-38 / 01-40 / 01-41 / 02-42 / 01-43 $ 116.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.002 $ 700.002
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES ACTIVEX MULTIGRIP NYLON PU/NEGRO PARGUANTES ACTIVEX MULTIGRIP NYLON PU/NEGRO PAR $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.660 $ 19.660
40141746
Visor6UnidadVISOR CLARO 8X16 BORDE ALUMINIOVISOR CLARO 8X16 BORDE ALUMINIO $ 2.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.002 $ 16.002
40141746
Visor3UnidadPORTAVISOR ABS PARA CASCOPORTAVISOR ABS PARA CASCO $ 2.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.499 $ 8.499
40141746
Visor3UnidadCASQUETE ABS PORTA VISOR AMARILLOCASQUETE ABS PORTA VISOR AMARILLO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 753.163
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 753.163

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.