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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
702988-793-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-7-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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702988-7-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino E° Vicuña Km 65 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino E° Vicuña Km 65 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino E° Vicuña Km 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bolt Chile Ltda |
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Razón Social |
SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.085.387-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Bolt Chile Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Unidad | URETANO PARABRISA SIKA | URETANO PARABRISA SIKA |
$ 12.282,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.282
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$ 12.282
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31201601
| Adhesivos químicos | 4 | Unidad | POXIPOL | POXIPOL |
$ 5.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008
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$ 21.008
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15121902
| Grasa | 1 | Unidad | GRASA LIQUIDA EN SPRAY | GRASA LIQUIDA EN SPRAY |
$ 13.834,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.834
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$ 13.834
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26111722
| Adaptador de batería o accesorios | 8 | Unidad | BORNE PLOMO BATERIA 2PZ | BORNE PLOMO BATERIA 2PZ |
$ 3.116,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.928
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$ 24.928
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 3 | Unidad | CINTA AISLANTE 3M SERIE 1500 NEGRA 10 MTS | CINTA AISLANTE 3M SERIE 1500 NEGRA 10 MTS |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.654
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$ 3.654
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31201601
| Adhesivos químicos | 3 | Unidad | LA GOTITA | LA GOTITA |
$ 2.731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.193
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$ 8.193
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 6 | Unidad | LIMPIA CONTACTO | LIMPIA CONTACTO |
$ 7.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.100
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$ 47.100
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 7 | Unidad | WD40 191 ML | WD40 191 ML |
$ 5.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.880
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$ 40.880
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31211901
| Paños para herramientas | 55 | kilogramo | KG PAÑOS MECANICOS | KG PAÑOS MECANICOS |
$ 2.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.585
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$ 145.585
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Total Neto
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$ 317.464
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 317.464
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.