Orden de Compra. Nº702988-84-SE18 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-84-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLÁSTICAS 4.6 AMARRAS PLÁSTICAS 4.6 $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLÁSTICAS 4.8 AMARRAS PLÁSTICAS 4.8 $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA POMO URETANO 310 MLSILICONA POMO URETANO 310 ML $ 5.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.634 $ 17.634
13101601
Caucho vulcanizado10UnidadPARCHE VD4PARCHE VD4 $ 1.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.030 $ 17.030
31201601
Adhesivos químicos5UnidadPEGAMENTO LA GOTITA PEGAMENTO LA GOTITA $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.855 $ 6.855
39121405
Terminales de cable o alambre20UnidadTERMINALES DE BATERÍA TERMINALES DE BATERÍA $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.060 $ 25.060
31201601
Adhesivos químicos2UnidadLÍQUIDO VULCANIZANTE CV-00 DE 163 GRS.LÍQUIDO VULCANIZANTE CV-00 DE 163 GRS. $ 6.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.170 $ 12.170
13101601
Caucho vulcanizado10UnidadPARCHE N° VD3PARCHE N° VD3 $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.830 $ 10.830
15121516
Sellador de fugas2UnidadTRABAPERNOS 50 ML TRABAPERNOS 50 ML $ 12.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.636 $ 25.636
Total Neto $ 123.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 123.815

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.