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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
702988-84-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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702988-7-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino E° Vicuña Km 65 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino E° Vicuña Km 65 |
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Comuna |
Timaukel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino E° Vicuña Km 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-02-2018 |
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Proveedor |
GOMPLAS |
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Razón Social |
COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
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R.U.T. |
76.117.488-6 |
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Sucursal |
GOMPLAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162504
| Soportes para accesorios de alumbrado | 100 | Unidad | AMARRAS PLÁSTICAS 4.6 | AMARRAS PLÁSTICAS 4.6 |
$ 33,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300
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$ 3.300
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31162504
| Soportes para accesorios de alumbrado | 100 | Unidad | AMARRAS PLÁSTICAS 4.8 | AMARRAS PLÁSTICAS 4.8 |
$ 53,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.300
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$ 5.300
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 3 | Unidad | SILICONA POMO URETANO 310 ML | SILICONA POMO URETANO 310 ML |
$ 5.878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.634
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$ 17.634
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13101601
| Caucho vulcanizado | 10 | Unidad | PARCHE VD4 | PARCHE VD4 |
$ 1.703,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.030
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$ 17.030
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31201601
| Adhesivos químicos | 5 | Unidad | PEGAMENTO LA GOTITA | PEGAMENTO LA GOTITA |
$ 1.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.855
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$ 6.855
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39121405
| Terminales de cable o alambre | 20 | Unidad | TERMINALES DE BATERÍA | TERMINALES DE BATERÍA |
$ 1.253,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.060
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$ 25.060
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31201601
| Adhesivos químicos | 2 | Unidad | LÍQUIDO VULCANIZANTE CV-00 DE 163 GRS. | LÍQUIDO VULCANIZANTE CV-00 DE 163 GRS. |
$ 6.085,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.170
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$ 12.170
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13101601
| Caucho vulcanizado | 10 | Unidad | PARCHE N° VD3 | PARCHE N° VD3 |
$ 1.083,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.830
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$ 10.830
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15121516
| Sellador de fugas | 2 | Unidad | TRABAPERNOS 50 ML | TRABAPERNOS 50 ML |
$ 12.818,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.636
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$ 25.636
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Total Neto
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$ 123.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 123.815
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.