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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
705290-2108-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA FACT.5084 AGOSTO SEDE PROVIDENCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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705291-32-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
RECURSOS FISICOS |
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Razón Social |
HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Facturación |
LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
5985000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. |
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Razón Social |
INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A
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R.U.T. |
96.616.930-3 |
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Sucursal |
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | REGULARIZA FACTURA 5084, SERVICIO VIGILANCIA SEDE PROVIDENCIA, AGOSTO 2014 | REGULARIZA FACTURA 5084, SERVICIO VIGILANCIA SEDE PROVIDENCIA, AGOSTO 2014 |
$ 31.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500.000
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$ 31.500.000
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Total Neto
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$ 31.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.985.000
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$ 37.485.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.