Orden de Compra. Nº705290-56-SE23 "COMPRA DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN FARMACIA O ENFERMERIA PARA LA UNIDAD DE FARMACIA MES DICIEMBRE (LICITACION PUBLICA 705290-2-LQ22, FARMACIA,221299901602,ARP)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 705290-56-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN FARMACIA O ENFERMERIA PARA LA UNIDAD DE FARMACIA MES DICIEMBRE (LICITACION PUBLICA 705290-2-LQ22, FARMACIA,221299901602,ARP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 705290-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1371
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SERVICIO DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación MAPOCHO 7432
Comuna Cerro Navia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MAPOCHO 7432
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medical SpA
Razón Social MEDICAL GESTION EN SALUD SPA
R.U.T. 76.927.640-8
Sucursal Medical SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico711HoraCOMPRAS PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO TECNICO EN FARMACIA O ENFERMERIA PARA LA UNIDAD DE FARMACIA CON UNA CANTIDAD DE 711 HORAS REAKZIADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE( PERSONAL DEL 4TO TURNO).COMPRAS PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO TECNICO EN FARMACIA O ENFERMERIA PARA LA UNIDAD DE FARMACIA CON UNA CANTIDAD DE 711 HORAS REAKZIADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE( PERSONAL DEL 4TO TURNO). $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.688.000 $ 5.688.000
80111707
Personal técnico342,5HoraCOMPRAS PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO TECNICO EN FARMACIA O ENFERMERIA PARA LA UNIDAD DE FARMACIA CON UNA CANTIDAD DE 342,5 HORAS REAKZIADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE( PERSONAL DIURNO).COMPRAS PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO TECNICO EN FARMACIA O ENFERMERIA PARA LA UNIDAD DE FARMACIA CON UNA CANTIDAD DE 342,5 HORAS REAKZIADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE( PERSONAL DIURNO). $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226.250 $ 2.226.250
Total Neto $ 7.914.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.914.250

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.