Orden de Compra. Nº705291-355-SE17 "SERVICIOS MES AGOSTO FACTURAS 6228-6229"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 705291-355-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS MES AGOSTO FACTURAS 6228-6229
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 705291-9-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RECURSOS FISICOS
Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO SEGUN DISP PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655
Comuna Quinta Normal
Impuesto 3735145,875
Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A.
Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A
R.U.T. 77.497.400-8
Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281804
Controles de esterilización5687,5UnidadSERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE BAJA TEMPERATURA PARA MATERIALES CLÍNICOS 24 HRS AL DÍA Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO, INCLUYE TRANSPORTE. (NO INCLUYE LAVADO, PREPARACIÓN Y EMPAQUE). factura 6228Valor litro neto, solo esterilización Eto, con transporte $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.813 $ 1.222.813
42281804
Controles de esterilización37382,5UnidadSERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA PARA MATERIALES CLÍNICOS 24 HRS AL DÍA Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO, INCLUYE TRANSPORTE (NO INCLUYE LAVADO, PREPARACIÓN Y EMPAQUE). factura 6228Valor litro neto vapor , solo esterilización con transporte, $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560.665 $ 4.560.665
42281804
Controles de esterilización77515UnidadSERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA PARA MAMADERAS24 HRS. AL DÍA Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO (INCLUYE RETIRO DESDE EL SEDILE, LAVADO, PREPARACIÓN, EMPAQUE Y ESTERILIZACIÓN) FACTURA 6229Valor litro neto proceso completo en vapor. $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.875.185 $ 13.875.185
Total Neto $ 19.658.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.735.146
TOTAL OC $ 23.393.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.