Orden de Compra. Nº
705291-37-SE20
"
MANTENCIONES CORRECTIVAS AMBULANCIAS ID 705291-40-LQ19 (LC,MOV,2206002,CBO)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
705291-37-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIONES CORRECTIVAS AMBULANCIAS ID 705291-40-LQ19 (LC,MOV,2206002,CBO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
705291-40-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
RECURSOS FISICOS
Razón Social
HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
R.U.T.
61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
LEONCIO FERNÁNDEZ 2655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 861
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
PAGO SEGUN DISP PRESUPUESTARIA
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA
R.U.T.
61.608.205-1
Dirección de Facturación
LEONCIO FERNÁNDEZ 2655
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
609782,2
Dirección de Envío de la Factura
LEONCIO FERNÁNDEZ 2655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Freddy San Martin
Razón Social
FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO
R.U.T.
8.046.185-2
Sucursal
Freddy San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA ORDEN DE TRABAJO 12051 DWLJ-39
MANTENCION CORRECTIVA
$ 1.588.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.588.000
$ 1.588.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA ORDEN DE TRABAJO 12087 HHPV-45
MANTENCION CORRECTIVA
$ 193.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.880
$ 193.880
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA ORDEN DE TRABAJO 12114 DWLJ-39
MANTENCION CORRECTIVA
$ 78.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.500
$ 78.500
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA ORDEN DE TRABAJO 12124 HHPV-43
MANTENCION CORRECTIVA
$ 133.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.000
$ 133.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA ORDEN DE TRABAJO 12143 HHPV-43
MANTENCION CORRECTIVA
$ 460.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460.000
$ 460.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA ORDEN DE TRABAJO 12144 HHPV-44
MANTENCION CORRECTIVA
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA ORDEN DE TRABAJO 12145 BTZW-56
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA ORDEN DE TRABAJO 12086 HHPV-45
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA ORDEN DE TRABAJO 12104 CLJJ-78
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA ORDEN DE TRABAJO 12110 DWLJ-38
$ 340.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.000
$ 340.000
Total Neto
$ 3.209.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 609.782
TOTAL OC
$ 3.819.162
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.