Orden de Compra. Nº
707409-2-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 707409-8-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
707409-2-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 707409-8-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
707409-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regional Arica-Parinacota
Razón Social
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T.
70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Dittborn 042, Poblacion Magisterio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T.
70.574.900-0
Dirección de Facturación
Carlos Dittborn 042, Poblacion Magisterio
Comuna
Arica
Impuesto
4326056,99
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Dittborn 042, Poblacion Magisterio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mr Office Ltda.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COM
R.U.T.
76.212.161-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mr Office Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra
263
Unidad
Según línea N°2 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
250 GR, Cranberry o Americano
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 749.550
$ 749.550
47121804
Cubos o baldes para limpieza
10
Unidad
Según línea N°4 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
12 LT. Plástico firme, con escurridor
$ 5.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.860
$ 54.860
47121701
Bolsas de basura
298
Unidad
Según línea N°5 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
110 X 120 x 5 un
$ 3.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.031.676
$ 1.031.676
47121701
Bolsas de basura
216
Unidad
Según línea N°6 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
80 X 110 X 10 un
$ 1.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.968
$ 247.968
47121701
Bolsas de basura
591
Unidad
Según línea N°7 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
70 X 90 X 10 un
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 422.565
$ 422.565
47121701
Bolsas de basura
709
Unidad
Según línea N°8 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
50X70 X 10 un
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 283.600
$ 283.600
47121701
Bolsas de basura
300
Unidad
Según línea N°9 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
50X55 X 20 un
$ 692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.600
$ 207.600
47131811
Productos de lavandería
562
Unidad
Según línea N°11 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
400 GRAMOS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 843.000
$ 843.000
47131811
Productos de lavandería
250
Unidad
Según línea N°12 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
1 KILO
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 812.500
$ 812.500
47131605
Cepillos de limpieza
260
Unidad
Según línea N°13 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
Esscobilla plástica p uñas, personal
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
47131605
Cepillos de limpieza
17
Unidad
Según línea N°14 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
Fibra media plástica
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.620
$ 14.620
47131604
Escobas
58
Unidad
Según línea N°15 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
Fibra suave básico
$ 1.572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.176
$ 91.176
47131603
Esponjas
123
Unidad
Según línea N°16 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
Pack 4 Esponja lisa, verdeamarilla
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.370
$ 146.370
47131608
Cepillos para aseos
20
Unidad
Según línea N°23 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
Isopo base plástica
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
47131810
Productos para lavar platos
70
Unidad
Según línea N°24 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
750ml
$ 1.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.330
$ 78.330
47131618
Mopas húmedas
37
Unidad
Según línea N°29 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
200 grs c palo atornillable
$ 3.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.125
$ 134.125
47131611
Palas para basura
51
Unidad
Según línea N°30 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
Banda Plástica, mango metálico
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.500
$ 127.500
47131502
Paños de limpieza
317
Unidad
Según línea N°31 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
3 unidades
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.150
$ 301.150
47131502
Paños de limpieza
117
Unidad
Según línea N°32 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
3 unidades
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.300
$ 105.300
47131502
Paños de limpieza
130
Unidad
Según línea N°33 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
40x35cm
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
13
Unidad
Según línea N°34 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
Plástico c mango de madera
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
47131618
Mopas húmedas
201
Unidad
Según línea N°36 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
50x70 c ojal
$ 682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.082
$ 137.082
47131618
Mopas húmedas
112
Unidad
Según línea N°37 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
50x60 c ojal
$ 994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.328
$ 111.328
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
Según línea N°40 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
500cc
$ 1.699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.990
$ 16.990
14111703
Toallas de papel
1165
Unidad
Según línea N°42 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
150mts DH
$ 7.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.481.200
$ 8.481.200
14111704
Papel higiénico
910
Unidad
Según línea N°44 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
250 MTS DH
$ 4.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655.470
$ 3.655.470
14111703
Toallas de papel
1829
Unidad
Según línea N°45 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
200 HJS...DH
$ 2.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.142.685
$ 4.142.685
48101907
Jarras de servicio
15
Unidad
Según línea N°50 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
1.000CC
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
Según línea N°53 del numeral III.3 de las bases de licitación pública.
207 mts DH
$ 6.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.176
$ 310.176
Total Neto
$ 22.768.721
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.326.057
TOTAL OC
$ 27.094.778
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.