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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
707415-139-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707415-120-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Washington 2470 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
180400,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Washington 2470 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-10-2025 |
| ENTREGA DE MATERIALES | Entrega con previa coordinacion al numero +56977692146 |
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Proveedor |
SF Group SpA |
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Razón Social |
SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA
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R.U.T. |
76.928.851-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SF Group SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131703
| Recipientes para residuos sanitarios | 41 | Unidad | BASUREROS METALICOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Capacidad: 30 litros aprox Dimensiones: Largo: 29 cm, Ancho: 29 cm, Alto: 65 cm (medidas aprox) Material del cuerpo: metal inoxidable Color: Gris Mecanismo apertura: Pedal EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR SU OFERTA EN FORMATO PDF CON VALOR TOTAL CON IVA, ADEMAS DE ENTREGAR UNA FICHA DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO A ENTREGAR | |
$ 23.158,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 949.478
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$ 949.478
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Total Neto
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$ 949.478
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.401
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$ 1.129.879
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.