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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
707416-158-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707416-170-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
O´higgins 401 piso 2 y 3 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
866961 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´higgins 401 piso 2 y 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
servicios integrales la rivera spa |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES LA RIVERA SPA
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R.U.T. |
78.055.616-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
servicios integrales la rivera spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | REPARACIÓN POST EVENTO METEOROLÓGICO, JARDÍN INFANTIL UDA, JARDÍN INFANTIL CORONA DEL INCA Y JARDÍN INFANTIL ARENITAS DE ATACAMA.
SEGUN SOLICITUD DE COTIZACION N°24-2025 Y ESPECIFICACIONES TÉCNIAS ADJUNTAS.
**De no presentar Anexo N°01, N°02 y N°03 se considerará su oferta inadmisible** | |
$ 4.562.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.562.950
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$ 4.562.950
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Total Neto
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$ 4.562.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 866.961
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$ 5.429.911
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.