Orden de Compra. Nº707418-80-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707418-62-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707418-80-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707418-62-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Coquimbo
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Calle Almagro 432 , La Serena.
Comuna La Serena
Impuesto 19152
Dirección de Envío de la Factura Calle Almagro 432 , La Serena.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIANA ESTHER CARVAJAL BLANCO
Razón Social JULIANA ESTHER CARVAJAL BLANCO
R.U.T. 15.595.736-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIANA ESTHER CARVAJAL BLANCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería24Unidad24 Break de cafetería tipo buffet con horario de inicio a las 10:00 hrs. hasta 10 :15 hrs(debe considerar alimentos dulces y salados, Té, Té de hierbas, café, agua y jugo, tapadito (2 por personas), galletas, azúcar y endulzante. Considerar mesas, mantelería y personal para servir. (REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO) .Las fechas programadas son 18 de junio en calle Almagro 402 La serena y el 19 de junio en Pasaje Sor Teresita Los Andes 306 Las Compañias, sede vecinal en La serena.  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
Total Neto $ 100.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.152
TOTAL OC $ 119.952


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.595.736-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.