Orden de Compra. Nº707418-84-SE26 "OC por invitación compra ágil :707418-33-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707418-84-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra OC por invitación compra ágil :707418-33-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Coquimbo
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Almagro 432
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Calle Almagro 432 , La Serena.
Comuna La Serena
Impuesto 230014
Dirección de Envío de la Factura Calle Almagro 432 , La Serena.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Servicios Fire
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FIRE SPA
R.U.T. 77.135.328-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Servicios Fire
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores207Unidad no definidaMantencion de 207 extintores PQS ABC 6 KG. VER ANEXO PARA DETALLES  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.600 $ 1.200.600
46191601
Extintores1Unidad no definidaMantencion de 1 extintor PQS ABC 4 KG. VER ANEXO PARA DETALLES  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46191601
Extintores1Unidad no definidaMantencion de 1 extintor CO2 2 KG. VER ANEXO PARA DETALLES  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 1.210.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.014
TOTAL OC $ 1.440.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.