Orden de Compra. Nº707419-244-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 707419-41-L125"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707419-244-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 707419-41-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 707419-41-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Valparaiso
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Calle 7 Norte Nº 1094
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Calle 7 Norte Nº 1094
Comuna Viña del Mar
Impuesto 124488
Dirección de Envío de la Factura Calle 7 Norte Nº 1094
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVASUPPLY
Razón Social INNOVASUPPLY SPA
R.U.T. 78.118.369-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INNOVASUPPLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería167UnidadPAPEL CELOFÁN X10MATERIAL FUNGIBLE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.728 $ 364.728
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional19UnidadTÉMPERA METÁLICA 500ML X6MATERIAL FUNGIBLE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 15.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.472 $ 290.472
Total Neto $ 655.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.488
TOTAL OC $ 779.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.