Orden de Compra. Nº707422-40-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 707422-3-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707422-40-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 707422-3-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 707422-3-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Bio-Bio
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Pedro Aguirre Cerda Nº 1225
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA 1225
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA 1225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGOS DE LOS SERVICIOS " CLAUSULA TERCERA " CONTRATO N° INT JSC-2026El pago de los servicios se efectuará mensualmente, conforme al resultado de la fórmula establecida en la cláusula tercera del contrato de transporte.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Troncoso
Razón Social CARLOS ALBERTO TRONCOSO PORTINO
R.U.T. 14.500.825-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Troncoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1UnidadServicio de Transporte para Niños y Niñas de Jardines Infantiles de Integra Año 2026, Región del BiobíoVALOR DE SERVICIO MENSUAL PARA J.I. AYELEN DE TIRUA AÑO 2026. $ 22.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000.000 $ 22.000.000
Total Neto $ 22.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 22.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.