Orden de Compra. Nº707429-90-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Fundacion Educacional Integra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707429-90-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Nor-Poniente
Razón Social Fundacion Educacional Integra
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 229, 4º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fundacion Educacional Integra
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 229, 4º piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2156859
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 229, 4º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones350 (1356974 )JABÓN DE TOCADOR EXCELL GLICERINA YOGURT ALMENDRAS 5 LITROS UNIDAD 1383444(1356974) JABÓN DE TOCADOR EXCELL GLICERINA YOGURT ALMENDRAS 5 LITROS UNIDAD; Código: Z441407; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.718.500 $ 1.718.500
0
2239-7-LP12
 481 (976840 )FILTROS SOLARES RAYTAN F+50 1000 ML 991840(976840) FILTROS SOLARES RAYTAN F+50 1000 ML; Código: P411697; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.213.559 $ 5.213.559
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel25515 (975515 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: Z109824; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.592.700 $ 4.592.700
Total Neto $ 11.524.759
Descuento $ 172.871
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.156.859
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.508.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.