Orden de Compra. Nº708-1074-SE10 "DP ariendo salón y coffe LIC ID 708-20-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 708-1074-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2010
Nombre de la Orden de Compra DP ariendo salón y coffe LIC ID 708-20-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 708-20-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Facturación San Martín 88
Comuna *
Impuesto 99256
Dirección de Envío de la Factura San Martín 88
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS
Razón Social COMERCIAL SUCCESSO LIMITADA
R.U.T. 79.605.490-5
Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café34Unidadcoffe break, los días 05 y 06 de agostocoffe break, los días 05 y 06 de agosto $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
90111601
Centros de conferencias2Unidadarriendo salón por los días 05 y 06 de agostoarriendo salón por los días 05 y 06 de agosto $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
90101603
Servicios de catering25UnidadServicio de almuerzo, los día 05 y 06 de agostoServicio de almuerzo, los día 05 y 06 de agosto $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
50201706
Café12UnidadCoffe brek especial, los días 05 y 06 de agostoCoffe brek especial, los días 05 y 06 de agosto $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
Total Neto $ 522.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.256
TOTAL OC $ 621.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.