Orden de Compra. Nº708-149-SE16 "DP/Servicio de Cafetería"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 708-149-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2016
Nombre de la Orden de Compra DP/Servicio de Cafetería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 708-2-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 12415,46184
Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEAM SERVICE
Razón Social TEAM SERVICE FOOD CHILE S.A
R.U.T. 76.066.539-8
Sucursal TEAM SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering40Unidad CAFETERIA III $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.360 $ 65.345
Total Neto $ 65.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.415
TOTAL OC $ 77.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.