|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
708-207-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-03-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DP/Servicio de Cafetería |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
708-2-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
|
|
R.U.T. |
70.020.190-2 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos Nº180, Piso 9 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
12450,58828 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos Nº180, Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-03-2016 |
|
|
|
Proveedor |
TEAM SERVICE |
|
Razón Social |
TEAM SERVICE FOOD CHILE S.A
|
|
R.U.T. |
76.066.539-8 |
|
Sucursal |
TEAM SERVICE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 20 | Unidad | | EXTRAS V |
$ 795,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.900
|
$ 15.899
|
90101603
| Servicios de catering | 20 | Unidad | | CAFETERIA IV |
$ 2.482,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.640
|
$ 49.630
|
|
|
Total Neto
|
$ 65.529
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.451
|
|
$ 77.980
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.