Orden de Compra. Nº708-2149-CM18 "DA/ 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 708-2149-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra DA/ 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 88
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Facturación San Martín 88
Comuna Santiago
Impuesto 10562,1
Dirección de Envío de la Factura San Martín 88
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA
Razón Social IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA
R.U.T. 76.308.923-1
Sucursal IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
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Mantenimiento y soporte de hardware3 (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(10003) ; SERVICIO POR US$0,01(82) US$ 10.003,82 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 30.011,46 US$ 30.011,46
0
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 3 (1348889 )ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM GROUP 310 UNIDAD 1375402(1348889) ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM GROUP 310 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 4.761,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 14.283,00 US$ 14.283,00
0
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 3 (1568386 )LICENCIA POLYCOM GROUP LYNC/SKYPE UNIDAD 1570269(1568386) LICENCIA POLYCOM GROUP LYNC/SKYPE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 393,33 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.179,99 US$ 1.179,99
0
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 3 (1525018 )LICENCIA POLYCOM 5150-65081-001 UNIDAD 1527018(1525018) LICENCIA POLYCOM 5150-65081-001 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 4.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12.000,00 US$ 12.000,00
0
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 3 (1537828 )ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM 2215-68675-001 UNIDAD 1539708(1537828) ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM 2215-68675-001 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 245,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 735,00 US$ 735,00
Total Neto US$ 58.209,45
Descuento US$ 2.619,43
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 10.562,10
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 66.152,12


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.