Orden de Compra. Nº
708-2149-CM18
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DA/ 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
708-2149-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
DA/ 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdepartamento de Compras y Contrataciones
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T.
70.020.190-2
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 88
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T.
70.020.190-2
Dirección de Facturación
San Martín 88
Comuna
Santiago
Impuesto
10562,1
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 88
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA
Razón Social
IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA
R.U.T.
76.308.923-1
Sucursal
IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81111812
2239-7-lp14
Mantenimiento y soporte de hardware
3
(1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854
(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(10003) ; SERVICIO POR US$0,01(82)
US$ 10.003,82
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 30.011,46
US$ 30.011,46
0
2239-7-lp14
3
(1348889 )ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM GROUP 310 UNIDAD 1375402
(1348889) ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM GROUP 310 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 4.761,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 14.283,00
US$ 14.283,00
0
2239-7-lp14
3
(1568386 )LICENCIA POLYCOM GROUP LYNC/SKYPE UNIDAD 1570269
(1568386) LICENCIA POLYCOM GROUP LYNC/SKYPE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 393,33
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.179,99
US$ 1.179,99
0
2239-7-lp14
3
(1525018 )LICENCIA POLYCOM 5150-65081-001 UNIDAD 1527018
(1525018) LICENCIA POLYCOM 5150-65081-001 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 4.000,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 12.000,00
US$ 12.000,00
0
2239-7-lp14
3
(1537828 )ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM 2215-68675-001 UNIDAD 1539708
(1537828) ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM 2215-68675-001 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 245,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 735,00
US$ 735,00
Total Neto
US$ 58.209,45
Descuento
US$ 2.619,43
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 10.562,10
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 66.152,12
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.