Orden de Compra. Nº708-2160-CM18 "DP Compra de insumos de oficina material"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 708-2160-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra DP Compra de insumos de oficina material
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 88
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 470214
Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS LAHOSA S.A.
Razón Social IMPRESOS LAHOSA S A
R.U.T. 96.518.530-5
Sucursal IMPRESOS LAHOSA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-2-LP15
Carpetas para archivos300 (1223765 )CARPETA - 1249770(1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1260) $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
44121701
2239-2-LP15
Lápiz pasta550 (1224186 )LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(390) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes500 (1223777 )CUADERNILLO - 1249782(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1980) $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
55101503
2239-2-LP15
Catálogos300 (1223772 )CATÁLOGO - 1249777(1223772) CATÁLOGO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3100) $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
Total Neto $ 2.512.500
Descuento $ 37.688
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.214
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.945.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.