|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
708-2185-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-11-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DP/Servicio de Cafetería |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
708-2-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
|
|
R.U.T. |
70.020.190-2 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos Nº180, Piso 9 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
9311,59638 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos Nº180, Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TEAM SERVICE |
|
Razón Social |
TEAM SERVICE FOOD CHILE S.A
|
|
R.U.T. |
76.066.539-8 |
|
Sucursal |
TEAM SERVICE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | Servicio de Banquetería, Cafetería y Otros Servicios de Alimentación para DIRECON. | CAFETERIA III |
$ 1.634,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.020
|
$ 49.008
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.312
|
|
$ 58.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.