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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
708-2191-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DP/Servicio de Cafetería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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708-2-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
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R.U.T. |
70.020.190-2 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos Nº180, Piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
30915,71168 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos Nº180, Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TEAM SERVICE |
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Razón Social |
TEAM SERVICE FOOD CHILE S.A
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R.U.T. |
76.066.539-8 |
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Sucursal |
TEAM SERVICE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 85 | Unidad | | EXTRAS I |
$ 486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.310
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$ 41.286
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90101603
| Servicios de catering | 50 | Unidad | Servicio de Banquetería, Cafetería y Otros Servicios de Alimentación para DIRECON. | CAFETERIA III |
$ 1.634,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.700
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$ 81.681
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90101603
| Servicios de catering | 50 | Unidad | | EXTRAS V |
$ 795,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.750
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$ 39.748
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Total Neto
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$ 162.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.916
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$ 193.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.