Orden de Compra. Nº708-2277-CM09 "DP/MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 708-2277-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra DP/MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones
Razón Social Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Facturación San Martín 88
Comuna Santiago
Impuesto 5097,7
Dirección de Envío de la Factura San Martín 88
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
Agendas6 (232057) AGENDA RHEIN FERRARA DÍA POR PÁGINA 21 x 14.8 DIF.COLORES 232057(232057) AGENDA RHEIN FERRARA DÍA POR PÁGINA 21 x 14.8 DIF.COLORES ; Código: ;Región : IV $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.340 $ 23.340
44111506
Tacos calendario5 (436802) TACO CALENDARIO RHEIN 2010 GRANDE UNIDAD 437550(436802) TACO CALENDARIO RHEIN 2010 GRANDE UNIDAD; Código: 345175;Región : IV $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
Total Neto $ 26.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.098
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 31.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.