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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
708-316-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DP Productos Publicitarios LIC ID 708-152-LP10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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708-152-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
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R.U.T. |
70.020.190-2 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 88 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1579800,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 88 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-03-2012 |
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Proveedor |
Servicios de Marketing & Merchandising Bullet Ltda |
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Razón Social |
SERVICIOS DE MARKETING Y MERCHANDI SING BULLET LTD
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R.U.T. |
78.816.510-2 |
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Sucursal |
Servicios de Marketing & Merchandising Bullet Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 446 | Unidad | Grupo: Textil
Item: 17
Producto: Mochilas
Cantidad: 446 | Grupo: Textil
Item: 17
Producto: Mochilas
Cantidad: 446 |
$ 8.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.875.740
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$ 3.875.740
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60121524
| Bolígrafos de gel | 1000 | Unidad | Grupo: Menaje y Otros
Item: 10
Producto: Bolígrafos
Cantidad: 1000 | Grupo: Menaje y Otros
Item: 10
Producto: Bolígrafos
Cantidad: 1000 |
$ 389,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 389.000
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$ 389.000
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43201801
| Unidades de discos flexibles | 500 | Unidad | Grupo: Menaje y Otros
Item: 17
Productos: Pendrive
Cantidad: 500 | Grupo: Menaje y Otros
Item: 17
Productos: Pendrive
Cantidad: 500 |
$ 8.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.050.000
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$ 4.050.000
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Total Neto
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$ 8.314.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.579.801
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$ 9.894.541
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.