Orden de Compra. Nº708-772-CM19 "DP Servicio de salón, equipamiento y café"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 708-772-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2019
Nombre de la Orden de Compra DP Servicio de salón, equipamiento y café
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 88
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 819
Usuario SIGFE dgonzalezq
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 88239
Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera San Francisco
Razón Social HOTELERA SAN FRANCISCO S A
R.U.T. 99.511.100-4
Sucursal Hotelera San Francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes35 (1114629 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629(1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.765 $ 149.765
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1114549 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO NOTEBOOK MEDIA JORNADA 1134549(1114549) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO NOTEBOOK MEDIA JORNADA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 48.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.203 $ 48.203
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1114505 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW MEDIA JORNADA 1134505(1114505) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW MEDIA JORNADA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.157 $ 64.157
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1114554 )SALAS - DESDE 11 HASTA 30 PERSONAS MEDIA JORNADA 1134554(1114554) SALAS - DESDE 11 HASTA 30 PERSONAS MEDIA JORNADA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 216.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.656 $ 216.656
Total Neto $ 478.781
Descuento $ 14.363
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.239
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 552.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.