Orden de Compra. Nº708-935-CM19 "Servicios de Alojamiento"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 708-935-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Alojamiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 88
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1385
Usuario SIGFE dgonzalezq
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Facturación Teatinos N° 180, Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 11544
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 180, Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA
Razón Social TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA
R.U.T. 85.241.600-9
Sucursal TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
2239-1-LP15
Hoteles2 (1232187 )HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA 1258257(1232187) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.636 $ 62.636
Total Neto $ 62.636
Descuento $ 1.879
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.544
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 72.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.