Orden de Compra. Nº708-948-CM19 "DP SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CONVENIO MARCO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 708-948-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2019
Nombre de la Orden de Compra DP SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CONVENIO MARCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 88
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1408
Usuario SIGFE dgonzalezq
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 186510
Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Catering Frances
Razón Social MARIA FRANCISCA DEPASSIER CATERING EMPRESA INVID
R.U.T. 76.406.256-6
Sucursal Catering Frances
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes260 (1114711 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134711(1114711) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.700 $ 1.090.700
Total Neto $ 1.090.700
Descuento $ 109.070
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.510
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.168.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.