Orden de Compra. Nº709554-14-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 709554-1-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 709554-14-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 709554-1-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
Razón Social ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 60.804.016-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 60.804.016-1
Dirección de Facturación O'Higgins Nº40, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 63,84
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins Nº40, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DUPLEX S.A.
Razón Social DUPLEX S A
R.U.T. 96.933.760-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DUPLEX S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores12UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSOR, VALOR MENSUAL MÁS IVA, SEGUN COTIZACIÓN: COT.03.007/14.03.25 UF 28,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 336,0000 UF 336,0000
Total Neto UF 336,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 63,8400
TOTAL OC UF 399,8400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.