Orden de Compra. Nº709554-20-CM20 "Recarga de Estanque de gas licuado granel 1.400 litros "
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 709554-20-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Recarga de Estanque de gas licuado granel 1.400 litros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
Razón Social ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 60.804.016-1
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins Nº40, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 60.804.016-1
Dirección de Facturación O'Higgins Nº40, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 69958
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins Nº40, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A
R.U.T. 96.928.510-k
Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
2239-3-lr19
Gas de petróleo licuefactado1400 (1611874 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO XI REGIÓN 1613774(1611874) GAS LICUADO GRANEL - LITRO XI REGIÓN; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.200 $ 368.200
Total Neto $ 368.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.958
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 438.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.