Orden de Compra. Nº709554-31-CM20 "2239-3-lr19 CM Gas licuado de petróleo y gas natural"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 709554-31-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-3-lr19 CM Gas licuado de petróleo y gas natural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
Razón Social ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 60.804.016-1
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins Nº40, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 377
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 60.804.016-1
Dirección de Facturación O'Higgins Nº40, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 42864
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins Nº40, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A
R.U.T. 96.928.510-k
Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
2239-3-lr19
Gas de petróleo licuefactado800 (1611874 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO XI REGIÓN 1613774(1611874) GAS LICUADO GRANEL - LITRO XI REGIÓN; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.600 $ 225.600
Total Neto $ 225.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.864
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 268.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.