Orden de Compra. Nº709603-1047-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 709603-1047-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 115, Piso 10.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10.
Comuna Santiago
Impuesto 41858
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171506
2239-10-LP12
Cajas fuertes1 (1566469 )CAJA SEGURIDAD FIXSER DIGITAL 53,75 L UNIDAD 1568352(1566469) CAJA SEGURIDAD FIXSER DIGITAL 53,75 L UNIDAD; Código: 414751; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 109.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.126 $ 109.126
46171506
2239-10-LP12
Cajas fuertes1 (1566469 )CAJA SEGURIDAD FIXSER DIGITAL 53,75 L UNIDAD 1568352(1566469) CAJA SEGURIDAD FIXSER DIGITAL 53,75 L UNIDAD; Código: 414751; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $6548 $ 109.126,00 $ 0,00 $ 6.548,00 $ 109.126 $ 115.674
Total Neto $ 224.800
Descuento $ 4.496
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.858
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 262.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.