|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
709603-1102-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GRAN COMPRA N°31403, LICENCIAMIENTO RED HAT |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
|
|
R.U.T. |
61.980.220-9 |
|
Dirección de Facturación |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
15117,5685 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INTESIS |
|
Razón Social |
INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S A
|
|
R.U.T. |
78.159.800-3 |
|
Sucursal |
INTESIS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad no definida | | |
US$ 79.566,15
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 79.566,15
|
US$ 79.566,15
|
|
|
Total Neto
|
US$ 79.566,15
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 15.117,57
|
|
US$ 94.683,72
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.