|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
709603-1113-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
ISABEL MARGARITA FLORES CAÑETE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
|
|
R.U.T. |
61.980.220-9 |
|
Dirección de Facturación |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
3275790 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Producciones Danubio Ltda. |
|
Razón Social |
PRODUCCIONES DANUBIO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.714.440-5 |
|
Sucursal |
Producciones Danubio Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993000 )SEMINARIOS - 1010000 | (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(4)
; SERVICIO POR $ 100.000(172)
|
$ 17.241.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.241.000
|
$ 17.241.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 17.241.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.275.790
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 20.516.790
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.