Orden de Compra. Nº709603-1113-CM19 "2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos."
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 709603-1113-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 115, Piso 10.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1824
Usuario SIGFE ISABEL MARGARITA FLORES CAÑETE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10.
Comuna Santiago
Impuesto 3275790
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Danubio Ltda.
Razón Social PRODUCCIONES DANUBIO LIMITADA
R.U.T. 77.714.440-5
Sucursal Producciones Danubio Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993000 )SEMINARIOS - 1010000(993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(172) $ 17.241.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.241.000 $ 17.241.000
Total Neto $ 17.241.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.275.790
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 20.516.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.