Orden de Compra. Nº709603-1401-SE17 "CAMBIO RESERVA FLATNF"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 709603-1401-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO RESERVA FLATNF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 115, Piso 10.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10.
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Razón Social LATAM Airlines Group S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2Unidad no definida   $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
Total Neto $ 94.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 94.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.